审计处是学校设立的内部审计机构,在校党委和学校主要负责人领导下,依据国家法规、上级主管部门和本校相关规章制度,独立开展内部审计工作。主要职责为:
1、根据国家法律法规和学校规章制度,对校内经济活动实施审计监督,为规范秩序、促进管理、提高效益、防范风险提供审计服务。
2、建立健全学校审计工作规章制度,规范工作程序和工作流程,严肃工作纪律,促进审计工作的科学化、规范化和制度化。
3、组织审计人员的后续教育及业务培训,不断提高审计人员的思想素质和业务水平。
4、审计处按照国家有关规定和学校的要求,对学校
及所属单位以下事项进行审计:
(1)贯彻落实国家重大政策措施及学校重大决策部署情况;
(2)发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况;
(3)财务收支和预算管理情况
(4)固定资产投资项目情况
(5)内部控制及风险管理情况
(6)资金、资产、资源的管理和效益情况
(7)办学、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况;
(8)学校管理的领导人员履行经济责任情况
(9)学校重点经济领域中特定事项的专项审计调查
(10)外设机构经济活动情况
(11)上级有关部门规定和学校要求办理的其他事项。
5、对被审单位执行审计意见和审计结论的情况进行跟踪,组织督办审计整改工作。
6、完成学校交办的其他工作任务。
【关闭】